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以下审计形式中的哪一种最有可能涉及到组织的具体目标与具体活动的绩效之间对比的审查?( )
A、信息系统审计
B、财务审计
C、经营审计
D、合规审计
财务报告、规划、绩效与控制
以下哪项不应该成为审计委员会的一员?( )
A、该公司开户银行的执行总裁
B、该行业的学术专家
C、从该公司退休的管理层的一员
D、该公司的运营执行官
财务报告、规划、绩效与控制
美国上市公司会计监管委员会(PCAOB)旨在通过要求上市公司( )。
A、将内部控制审计与财务报表审计整合起来,以保护投资者
B、披露持有超过5%所有者权益的所有者的身份来保护投资者
C、披露高管的薪酬和奖金来保护投资者
D、在董事会内部设有独立审计委员会,以保护投资者
财务报告、规划、绩效与控制
以下哪一项审计师的发现最有可能引发关于公司内部控制环境的危险信号?( )
A、公司已经建立独立审计委员会
B、只有选定的董事会委员会成员能与外部律师接触
C、公司的首席执行官(CEO)职位和董事会主席职位是分立的
D、董事会提名委员会仅选择独立董事
财务报告、规划、绩效与控制
以下关于内部审计描述错误的是:( )。
A、首席审计执行官(Chief Audit Executive, CAE,审计总监)直接向首席执行官(CEO)报告,并对董事会的审计委员会负责
B、首席审计执行官(Chief Audit Executive, CAE,审计总监)直接向审计委员会报告,无需向首席执行官CEO报告
C、内部审计人员实施的类型包括财务审计、经营审计和合规性审计
D、内部审计的主要目的是评估内部控制政策和程序的设计、有效性和执行情况,并评估公司的绩效质量
财务报告、规划、绩效与控制
一家美国上市公司完成了年度审计和内部控制评价,外部审计机构审计了他的财务报表,但没有提供对内部控制有效性和程序管理的评价。该公司违反了萨班斯法案的404条款吗?( )
A、没有,根据安全港原则,该公司依然是合法的
B、违反了,因为该公司没有提供CFO和CEO的签字
C、没有,但公司违反了萨班斯法案的302条款
D、违反了,因为审计机构没有提供对内部控制和程序有效性平均
财务报告、规划、绩效与控制
美国国会制定的《海外反贪腐法》的宗旨是:( )。
A、遏制在美国企业中非美籍员工的不道德行为
B、促进由联合国颁布的关于成员国之间全球贸易的条款
C、防止美国企业通过贿赂外国官员来获取海外的商业机会
D、要求企业必须保存独立审计师对于内部控制的评估
财务报告、规划、绩效与控制
职责分离是一个有效的内部控制系统中的基本概念。 然而,内部审计师必须警惕,在以下哪种情况下这种 防范会打折扣 :( )。
A、员工之间的共谋
B、员工缺乏培训
C、员工不定期检查
D、没有内部审计
财务报告、规划、绩效与控制
授权生产货物的文件通常称为:( )。
A、每日生产计划
B、原材料需求单
C、物料清单
D、生产通知单
财务报告、规划、绩效与控制
为保持内部控制的有效性,在处理客户订单时需要组织的独立性。在处理客户订单时,下列哪一种情况不是适当的职责分离?( )
A、由信贷部门批准销售部门编制的销售订单
B、由发货部门对完工产品仓储部门领取的商品发货
C、开票部门负责开发票,并通过验收账款部门寄送给客户
D、由于产品的退货的销售红字发票(Creit memo)的批准由销售部门负责,随后由应收账款部门在客户的账号冲减相关金额
财务报告、规划、绩效与控制
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