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筛选结果
Screening Results
“内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企 业及其所属单位的各种业务和事项”依据的内部控制原则是()。
A、全面性原则
B、重要性原则
C、制衡性原则
D、适应性原则
内部控制与审计
在处理重大的业务和事项,企业应该()。
A、由董事长或总经理个人单独进行决策
B、企业的全体员工
C、紧急情况下可以由个人或少数人临时决定,事后无需向上级报告
D、实行集体决策审批或者联签制度
内部控制与审计
企业年度内部控制评价报告的基准日是()。
A、6月30日
B、12月31日
C、3月31日
D、9月30日
内部控制与审计
内部控制是随着()的出现而出现的,并随着管理理论的发展而发展。
A、科学管理
B、管理活动
C、内部审计
D、管理控制
内部控制与审计
内部审计的本质是()。
A、确认和咨询活动
B、运行缺陷
C、被审计单位编制的内部控制评价报告
D、被审计单位的财务报告
内部控制与审计
2016年,甲公司针对各类资金支出的审批权限和程序建立了专 门的制度。2017年,甲公司对组织机构和岗位设置进行了调整,但甲公司没有及时对该制度进行修订,导致该制度规定与公司的实际操作并不相符。这种情形表明该公司内部控制存在何种缺陷?()
A、设计缺陷
B、经营活动现金流出量增加
C、既不属于设计缺陷也不属于运行缺陷
D、制度缺陷和运行缺陷
内部控制与审计
以下关于货币资金内部控制的描述中错误的是()。
A、出纳员不得兼任稽核、会计档案保管" "
B、严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务" "
C、专人定期核对银行账户,每月至少核对一次" "
D、重要货币资金支付,由总经理决策和审批"
内部控制与审计
放弃某项活动以达到回避因从事该项活动可能导致风险损失的目的的行为,处理风险的一种消极方法。这种风险应对策略是()。
A、风险承受
B、风险转移
C、风险降低
D、风险规避
内部控制与审计
以下风险分析的方法,属于定性分析的方法是()。
A、情景分析法
B、蒙特卡罗分析法
C、事件树分析法
D、集中趋势法
内部控制与审计
下列活动中,不属于风险管理流程的是()。
A、风险识别 "
B、风险承担能力确定(风险承担)"
C、风险计量
D、风险控制
内部控制与审计
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